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    审计处主要工作程序(流程)

    2014-01-02

    1.经济责任审计程序

    组织人事部门提出委托出具审计委托通知书→单位负责人批准→审计部门负责人分解审 计 任 务→成立审计组确定审计人员指定项目主审→审计组审前调查→审计结果报告→审计结果报告送组织人事部门,被审计单位、被审计人,抄送有关部门→审计资料收集、整理立卷归档→审计项目结束。

    2.财务审计程序

    年度审计计划和单位负责人批准的临时项目→审计部门负责人分解年度审计任务,确定具体审计项目、审计时间和审计对象→成立审计组确定审计人员指定项目主审→审计组审前调查,收集审计资料→审计组制定项目计划和审计工作方案→审计部门负责人批准→审计组提前3日发出审计通知书→召开见面会、座谈会了解被审单位基本情况→组织实施审计过程,收集整理审计证据→审计组汇总情况撰写审计报告征求意见稿→征求被审计单位意见,10日内返回→审计组审计报告→审计部门研究审计组提交的审计报告,撰写审计结果报告→单位负责人审核批准→审计结果报告→审计结果报告主送被审计单位,抄送有关部门→审计部门组织后续审计监督审计结论的落实情况→审计资料收集、整理立卷归档→审计项目结束。

    3.工程项目审计程序

    (1)基建工程项目结算审计流程

    施工单位编制工程结算书→监理单位审核工程结算书→项目主管部门基建处收集整理审核送审资料→审计部门接收资料并进行登记→审计部门检查送审资料是否齐全,是否符合要求→不符合→由项目主管部门补充完善送审资料→符合→委托审计→转入对外委托项目审计程序确定社会中介机构进行审计→审计部门组织实施审计项目主管部门配合→审计人员出具审计结论及审计报告→审计部门负责人审核报告并报单位负责人审批→审计报告转交施工方、财务部门、项目主管部门→审计资料收集整理立卷归档。

    (2)修缮工程项目结算审计流程

    施工单位编制工程结算书→项目主管部门审核工程结算书→项目主管部门收集整理审核送审资料→审计部门接收资料并进行登记→审计部门检查送审资料是否齐全,是否符合要求→不符合→由项目主管部门补充完善送审资料→符合→委托审计→审计部门组织实施审计,项目主管部门配合→审计人员出具审计结论及审计报告→审计部门负责人审核报告并报单位负责人审批→审计报告转交施工方、财务部门、项目主管部门→审计资料收集整理立卷归档。

    4.采购招投标程序

    申请单位提报招标项目申请书→报承办单位审核→财务处进行预算资金情况审核→招投标管理办公室审核→招投标领导小组审核→将相关招标材料送至招标办公室→招标办编写招标文件并组织招标→经评标确定成交单位→承办单位与成交单位协商确定合同及供货服务事宜→签订合同→招标工作结束。

    5.合同签订办理程序

    申请单位与合同相对方协商确定合同→申请单位进行审核→合同的承办单位审核→合同办审核→法律办公室审核→审计处审核→承办单位分管领导审核签字→招标与合同管理领导小组审核→对方单位盖章→到合同办办理合同用印手续→合同签订完毕。

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